OTOMATIK |
EVRAK_NO |
TARIH |
MUHATAP |
TUTAR |
- |
GIDER_ADI : APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ |
|
2752 |
T-0103 |
17.01.2011 |
HARUN KAYNAK- BK5 VE DK8 ANAHTAR TAMİRİ |
10,00 |
|
2757 |
T-0108 |
31.01.2011 |
HARUN KAYNAK - BK15 VE DK14 TAMİR ÜCRETİ |
10,00 |
|
|
|
|
|
20,00 |
- |
GIDER_ADI : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ |
|
2737 |
B-0058 |
31.01.2011 |
MUSTAFA TANRIVERDİ- KASIM AYI ASANSÖR ÜCRETİ |
5.296,24 |
|
|
|
|
|
5.296,24 |
- |
GIDER_ADI : BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN |
|
2729 |
BANKA |
27.01.2011 |
CELAL YILMAZ B106 NO:8 İADESİ |
37,00 |
|
|
|
|
|
37,00 |
- |
GIDER_ADI : BÜRO GİDERLERİ |
|
2718 |
BANKA |
08.01.2011 |
RAMAZAN ALPSOY KİRA BEDELİ OCAK AYI |
442,50 |
|
2726 |
BANKA |
20.01.2011 |
KONYA TELEKOM 2630331 TELEFON FATURASI |
28,89 |
|
2730 |
BANKA |
28.01.2011 |
TT NET A.Ş. 1842122276 İNTERNET FATURASI |
26,75 |
|
2736 |
BANKA |
28.01.2011 |
MEDAŞ A.Ş. 1418334 ELEKTRİK FATURASI |
96,00 |
|
2744 |
T-0102 |
11.01.2011 |
BİM A.Ş.- TEMSİLCİLER KRL TOPLANTISINDA 50 ADET SU |
10,00 |
|
2745 |
T-0102 |
11.01.2011 |
BİM A.Ş. TEMSİLCİLER KRL TOPLANTISINDA ÇAY ŞEKER |
16,65 |
|
2746 |
T-0102 |
11.01.2011 |
EXPRESS KUNDURA- BÜRO ANAHTAR GÖBEK DEĞİŞİMİ |
10,00 |
|
2747 |
T-0102 |
11.01.2011 |
ESAM İLETİŞİM - TELEFONLARA 4 ADET KAPAK ALIMI |
16,00 |
|
2748 |
T-0102 |
11.01.2011 |
KETENLİ ELEKTRİK- KUMTEL ISITICIYA REZİSTANS CAMI |
4,00 |
|
2749 |
T-0103 |
17.01.2011 |
HİLAL TİCARET- 2 TOP FOTOKOPİ KAĞIDI TEMSİLCİLER T |
14,00 |
|
2750 |
T-0103 |
17.01.2011 |
REAL MARKET- 1 KOLİ 5 TOP FOTOKOPİ KAĞIDI |
24,95 |
|
2751 |
T-0103 |
17.01.2011 |
DOĞUŞ BİLGİSAYAR- 1 ADET KLAVYE ALIMI |
12,00 |
|
2753 |
T-0104 |
17.01.2011 |
İBRAHİM İYİKABAK - BİLGİSAYAR PROĞRAM KURULUMU |
20,00 |
|
2754 |
T-0105 |
26.01.2011 |
HİLAL TİCARET- ELEKTRİK MALZEME ALIMI |
25,00 |
|
2756 |
T-0105 |
26.01.2011 |
AVEA İLETİŞİM A.Ş. 4 ADET CEP TELEFON FATURASI |
173,72 |
|
|
|
|
|
920,46 |
- |
GIDER_ADI : ELEKTRİK GİDERLERİ |
|
2731 |
BANKA |
28.01.2011 |
MEDAŞ ELEKTRİK - 1408353-1409521 ELEKTRİK FATURASI |
1.568,70 |
|
2732 |
BANKA |
28.01.2011 |
MEDAŞ A.Ş. 1409599-1413119 ELEKTRİK FATURALARI |
2.258,70 |
|
2733 |
BANKA |
28.01.2011 |
MEDAŞ A.Ş. 1413120-1413153 ELEKTRİK FATURALARI |
2.474,70 |
|
2734 |
BANKA |
28.01.2011 |
MEDAŞ A.Ş. 1413154-1416730 ELEKTRİK FATURALARI |
1.665,00 |
|
|
|
|
|
7.967,10 |
- |
GIDER_ADI : KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN |
|
2717 |
|
31.01.2011 |
BAŞKANIN ELDEN HARCAMALARI |
373,96 |
|
|
|
|
|
373,96 |
- |
GIDER_ADI : KOSKİ-SU GİDERLERİ |
|
2720 |
BANKA |
12.01.2011 |
KOSKİ - 281469 - 268522 SU FATURALARI |
33,50 |
|
2727 |
BANKA |
25.01.2011 |
KOSKİ - 281498-499-511-497 SU FATURALARI |
33,00 |
|
|
|
|
|
66,50 |
- |
GIDER_ADI : MUHASEBE GİDERLERİ |
|
2741 |
BANKA |
31.01.2011 |
SMMM FUAT GÜNAL OCAK AYI ÜCRETİ |
900,00 |
|
|
|
|
|
900,00 |
- |
GIDER_ADI : NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ |
|
2728 |
BANKA |
26.01.2011 |
MERAM VERGİ DAİRESİ - STOPAJ VERGİSİ |
902,79 |
|
2743 |
T-0101 |
11.01.2011 |
KONYA 9.NOTERLİĞİ - İMZA BEYANNAMESİ |
203,84 |
|
|
|
|
|
1.106,63 |
- |
GIDER_ADI : PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ |
|
2722 |
B-0054 |
14.01.2011 |
HAKAN DURNA AVANS ÖDENMESİ |
300,00 |
|
2725 |
B-0056 |
19.01.2011 |
İBRAHİM TUNA AVANS ÖDENMESİ |
300,00 |
|
|
|
|
|
600,00 |
- |
GIDER_ADI : SSK PRİMİ GİDERLERİ |
|
2739 |
BANKA |
31.01.2011 |
KONYA SGK MÜDÜRLÜĞÜ 2010-12 AY SSK PRİMİ |
6.082,59 |
|
|
|
|
|
6.082,59 |
- |
GIDER_ADI : İŞ MERKEZİ GİDERLERİ |
|
2721 |
B-0052 |
13.01.2011 |
MEHMET AYDOĞMUŞ- GİRİŞ MERMER ÜCRETİ |
5.000,00 |
|
2723 |
B-0053 |
14.01.2011 |
ALİ BÜBER- TANPERLİ CAM BEDELİ |
389,40 |
|
2724 |
B-0055 |
17.01.2011 |
MEHMET KUŞCU- ELEKTRONİK KAPI TAMİRİ |
531,00 |
|
2735 |
BANKA |
28.01.2011 |
MEDAŞ A.Ş. 1414072 ELEKTRİK FATURASI |
1.094,50 |
|
2740 |
BANKA |
31.01.2011 |
KONYA SGK MÜDÜRLÜĞÜ -2010/12 SSK PRİMİ |
730,08 |
|
2742 |
B-0058 |
31.01.2011 |
MUSTAFA TANRIVERDİ- KASIM AYI ASANSÖR BAKIM ÜCRETİ |
391,76 |
|
2755 |
T-0105 |
26.01.2011 |
KOSKİ- 276223 SU FATURASI |
118,00 |
|
|
|
|
|
8.254,74 |